根据《锡林郭勒盟本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作修订方案》的通知(锡署办发[2015]83号)要求,现将锡林郭勒盟水产管理站2015年度部门预算、“三公”经费预算公开如下:
一、部门基本情况
(一)机构情况
锡林郭勒盟水产管理站是参照公务员管理的事业单位,编制22人,其中在职14人,离休1人,退休7人。
(二)水产站主要工作职责
l、宣传贯彻渔业法律法规,开展渔业法制教育,监督检查法律法规的执行。
2.依法实施渔业资源的保护、增殖和管理工作,监督检查渔业资源的合理利用:主要有禁渔区制度的实施、休渔制度的实施、渔业资源增殖和保护措施的实施、渔业资源开发利用的监督等方面。
3、维护渔业水域生态环境,调查处理渔业污染事故;主要是加强对渔业水域生态环境的监督、渔业自身污染的控制、渔业污染源的认定、污染损失的评估、污染事故的处理等。
4、推行《水产养殖质量安全管理规定》,提高养殖水产品质量安全水平,促进水产养殖业的健康发展。对水生野生动物及重要经济鱼类加强保护,积极开展水生野生动物自然保护区和重要经济鱼类种质资源保护区建设,保护生物多样性及生物群落相对稳定;监督检查珍稀、濒危的水生野生动植物的保护和利用。
5、强化渔业行政执法工作,查处各种违法活动,实施渔政、渔港、船检行政处罚;调处各种渔业纠纷和渔船事故,维护渔业秩序稳定,维护国家和渔业生产者的合法权益。
6、实施渔业许可制度,核发渔业许可证件;
7、开展渔业船舶法定检验和船员培训、考试;核发渔船和船员的各种证书。
8、强化渔港监督检查,加强渔船和渔业安全监督管理,协助主管局做好全旗渔业安全工作。
9、指导和监督全旗渔业行政执法规范化工作。
10、完成上级交办的其他工作。
二、2015年工作任务和目标
1、推进水产健康养殖
多渠道推广健康生态养殖模式,建设渔业产业园区,促进水产养殖健康发展。在大中水域尽量推广节能型鱼类的养殖,在池塘、小型水域、河道等闲置水域资源,发展休闲渔业和观光渔业,提高综合经济效益。
2、强化水生生物资源养护
加强渔业资源保护,促进渔业可持续发展,打击非法捕捞作业专项行动,严肃查处破坏渔业资源环境的行为。继续搞好2015年渔业增殖放流工作,严格按照程序操作,并做好后期效果评价,使放流工作取得实效。
3、提升渔业科技水平
抓好优良品种选育、引进、示范和推广,大力推广渔业适用技术,加强基层水产技术推广体系和人才队伍建设。
4、确保水产品质量安全
继续抓好水产品质量安全管理工作,积极开展“三品一标”产品认证,加大生态农业和无公害水产品的宣传力度,搞好渔业生产过程中水产品质量监管,加强水产品质量抽检,确保水产品质量和食用安全。
5、强化渔政管理
抓好水产养殖、水生野生动物保护、安全生产等专项执法,切实加强禁渔管理,严厉打击“三无”渔船、电鱼炸鱼等违法违规行为,维护正常的渔业生产秩序。加强业务知识培训,强化渔政队伍建设
6、提高渔业安全生产管理水平
落实渔业安全生产责任制,抓好渔业安全生产隐患排查、整改、检查监督、应急管理与处置等工作。加强渔船登记、检验等管理。提高渔业从业者、管理者的安全生产意识,确保渔业安全生产形势稳定,努力构建平安渔业。
三、2015年预算说明
(一)收支预算说明
2015年水产站部门收入175.72万元。2015年预算支出175.72万元。其中:基本支出173.72万元(人员工资福利支出106.4万元,日常公用经费支出8.12万元(其中2.32万元从上级补助收入中列支),对个人和家庭补助支出59.2万元);项目支出2万元。
(二)“三公经费”财政预算安排情况
财政拨款安排的“三公经费”预算8.1万元,其中:公务用车运行费8万元,公务接待费0.1万元。
具体预算明细详见附表
2015年度收入支出预算总表
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公开01表
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部门:锡盟水产站
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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支出项目(性质)
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预算数
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功能分类
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预算数
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一、财政拨款(补助)
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173.4
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一、基本支出
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173.72
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一、一般公共服务
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其中:公共财政拨款(补助)
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173.4
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工资福利支出
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106.4
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二、外交
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纳入预算管理的非税收入
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商品和服务支出
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8.12
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三、国防
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二、纳入专户管理的教育收费收入
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对个人和家庭的补助
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59.2
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四、公共安全
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三、纳入预算管理的政府性基金
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二、项目支出
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2
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五、教育
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四、事业单位经营收入
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专项业务费
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2
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六、科学技术
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五、其他收入
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专项资金支出
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七、文化体育与传媒
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六、债务资金(银行贷款)
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三、事业单位经营支出
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八、社会保障和就业
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保
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十一、城乡社区事务
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十二、农林水事务
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175.72
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十三、交通运输
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十四、资源勘探电力信息等事务
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十五、商业服务业等事务
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十六、金融监管等事务支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土资源气象等事务
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备事务
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二十一、预备费
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二十二、国债还本付息支出
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二十三、其他支出
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二十四、转移性支出
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本年收入合计
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173.4
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本年支出合计
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175.72
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本年支出合计
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175.72
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七、转移性收入
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四、上缴上级支出
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结转下年
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上级单位补助收入
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2.32
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五、对附属单位补助支出
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附属单位上缴收入
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六、结转下年
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八、上年结转
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九、用事业基金弥补收支差额
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收入合计
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175.72
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支出合计
|
175.72
|
支出合计
|
175.72
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2015年度收入预算表
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公开02表
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部门:锡盟水产站
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单位:万元
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科目
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本年收入
合计
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财政拨款(补助)
|
纳入专户
管理的教育
收费收入
|
事业单位
经营收入
|
其他收入
|
债务资金
(银行贷款)
|
转移性收入
|
上年结转
|
用事业
基金弥补
收支差额
|
科目
编码
|
科目
名称
|
财政拨款
(补助)
小计
|
公共财政
拨款
(补助)
|
纳入预算
管理的
非税收入
|
合计
|
上级单位
补助收入
|
附属单位
上缴收入
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合计
|
175.72
|
173.4
|
173.4
|
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2130301
|
工资福利支出
|
98.4
|
98.4
|
98.4
|
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2130301
|
商品服务支出
|
10.12
|
7.8
|
7.8
|
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2.32
|
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2130301
|
公务员医疗保险
|
8
|
8
|
8
|
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2130301
|
住房公积金
|
8.9
|
8.9
|
8.9
|
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2130301
|
离退休
|
50.3
|
50.3
|
50.3
|
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
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2015年度支出预算表(资金来源)
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公开03表
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部门:锡盟水产站
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单位:万元
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科目
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本年支出
合计
|
上年结转
|
用事业
基金弥补
收支差额
|
财政拨款(补助)
|
纳入专户
管理的教育
收费收入
|
事业单位
经营收入
|
其他收入
|
债务资金
(银行款)
|
转移性收入
|
科目编码
|
科目名称
|
财政拨款
(补助)
小计
|
公共财政
拨款
(补助)
|
纳入预算
管理的
非税收入
|
合计
|
上级单位
补助收入
|
附属单位
上缴收入
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合计
|
175.7
|
|
|
173.4
|
173.4
|
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2130301
|
工资福利支出
|
98.4
|
|
|
98.4
|
98.4
|
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2130301
|
商品服务支出
|
|
|
|
7.8
|
7.8
|
|
|
|
|
|
2.32
|
2.32
|
|
2130301
|
公务员医疗保险
|
8
|
|
|
8
|
8
|
|
|
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|
|
|
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2130301
|
住房公积金
|
8.9
|
|
|
8.9
|
8.9
|
|
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|
2130301
|
离退休
|
50.3
|
|
|
50.3
|
50.3
|
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注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度支出预算表(支出项目)
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公开04表
|
部门:锡盟水产站
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单位:万元
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科目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合 计
|
175.72
|
173.72
|
2
|
|
|
|
2130301
|
工资福利支出
|
98.4
|
98.4
|
|
|
|
|
2130301
|
商品服务支出
|
10.12
|
8.12
|
2
|
|
|
|
2130301
|
公务员医疗保险
|
8
|
8
|
|
|
|
|
2130301
|
住房公积金
|
8.9
|
8.9
|
|
|
|
|
2130301
|
离退休
|
50.3
|
50.3
|
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注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度“三公”经费财政拨款预算表
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公开06表
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部门:锡盟水产站
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单位:万元
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合 计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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小 计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
8.12
|
|
8
|
|
8
|
0.12
|
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注:“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数,与部门预算中“三公”经费表相一致。
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