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锡盟水产站2014年度决算公开
2015-10-30 14:30:00
〖发布日期:2015-10-30〗〖作者:〗
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2014年度收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:锡盟水产站

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

             

             

     

行次

决算数

支出项目(性质)

行次

决算数

功能分类

行次

决算数

一、财政拨款(补助)

1

294.8

一、基本支出

33

267.1

一、一般公共服务

65

 

   其中:公共财政拨款(补助)

2

294.8

   工资福利支出

34

107

二、外交

66

 

      纳入预算管理的非税收入

3

 

   商品和服务支出

35

96.3

三、国防

67

 

二、纳入专户管理的教育收费收入

4

 

   对个人和家庭的补助

36

63.8

四、公共安全

68

 

三、纳入预算管理的政府性基金

5

 

二、项目支出

37

57

五、教育

69

 

四、事业单位经营收入

6

 

   专项业务费

38

 

六、科学技术

70

 

五、其他收入

7

3

   专项资金支出

39

 

七、文化体育与传媒

71

 

六、债务资金(银行贷款)

8

 

三、事业单位经营支出

40

 

八、社会保障和就业

72

 

 

9

 

 

41

 

九、医疗卫生与计划生育支出

73

 

 

10

 

 

42

 

十、节能环保

74

 

 

11

 

 

43

 

十一、城乡社区事务

75

 

 

12

 

 

44

 

十二、农林水事务

76

267.1

 

13

 

 

45

 

十三、交通运输

77

 

 

14

 

 

46

 

十四、资源勘探电力信息等事务

78

 

 

15

 

 

47

 

十五、商业服务业等事务

79

 

 

16

 

 

48

 

十六、金融监管等事务支出

80

 

 

17

 

 

49

 

十七、援助其他地区支出

81

 

 

18

 

 

50

 

十八、国土资源气象等事务

82

 

 

19

 

 

51

 

十九、住房保障支出

83

 

 

20

 

 

52

 

二十、粮油物资储备事务

84

 

 

21

 

 

53

 

二十一、预备费

85

 

 

22

 

 

54

 

二十二、国债还本付息支出

86

 

 

23

 

 

55

 

二十三、其他支出

87

 

 

24

 

 

56

 

二十四、转移性支出

88

 

 

25

 

 

57

 

 

89

 

本年收入合计

26

297.8

本年支出合计

58

324.1

本年支出合计

90

267.1

七、转移性收入

27

 

四、上缴上级支出

59

 

结转下年

91

 

  上级单位补助收入

28

 

五、对附属单位补助支出

60

 

 

92

 

  附属单位上缴收入

29

 

六、结转下年

61

255.8

 

93

 

八、上年结转

30

282.1

 

62

 

 

94

 

九、用事业基金弥补收支差额

31

 

 

63

 

 

95

 

收入合计

32

579.9

支出合计

64

579.9

支出合计

96

267.1

2014年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:锡盟水产站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

本年收入合计

财政拨款收入

纳入专户管理
的教育收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行贷款)

转移性收入

上年结转

用事业基金
弥补收支差额

科目
编码

科目
名称

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

297.8

294.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2130110

执法监管

38

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

256.8

256.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

部门:锡盟水产站

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

324.1

172.2

151.9

 

 

 

2130101

行政运行

0.8

 

0.8

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

0.3

 

0.3

 

 

 

2130106

技术推广

0.7

 

0.7

 

 

 

2130135

农业资源保护与利用

24

 

24

 

 

 

2130148

石油价格改革对渔业的补贴

1.4

 

1.4

 

 

 

2130301

行政运行

259.9

172.2

87.7

 

 

 

2130331

水资源费安排的支出

37

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开10

部门:锡盟水产站

 

 

单位:万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

合 计

282.9

171.8

111.1

2130102

一般行政管理事务

0.3

 

0.3

2130106

技术推广

0.7

 

0.7

2130135

农业资源保护与利用

24

 

24

2130148

石油价格改革对渔业的补贴

1.4

 

1.4

2130301

行政运行

256.5

171.8

84.7

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开12

部门:锡盟水产站

 

 

 

单位:万元

 

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车费

支出额

支出额

小 计

其中:

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

9.8

 

 

9.8

 

9.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

锡林郭勒盟水产管理站关于

2015年度部门预算及“三公经费”预算情况

 

 

   根据《锡林郭勒盟本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作修订方案》的通知(锡署办发[2015]83号)要求,现将锡林郭勒盟水产管理站2015年度部门预算、“三公”经费预算公开如下:

一、部门基本情况

 (一)机构情况

 锡林郭勒盟水产管理站是参照公务员管理的事业单位,编制22人,其中在职14人,离休1人,退休7人。

(二)水产站主要工作职责

l、宣传贯彻渔业法律法规,开展渔业法制教育,监督检查法律法规的执行。

2.依法实施渔业资源的保护、增殖和管理工作,监督检查渔业资源的合理利用:主要有禁渔区制度的实施、休渔制度的实施、渔业资源增殖和保护措施的实施、渔业资源开发利用的监督等方面。

3、维护渔业水域生态环境,调查处理渔业污染事故;主要是加强对渔业水域生态环境的监督、渔业自身污染的控制、渔业污染源的认定、污染损失的评估、污染事故的处理等。

4、推行《水产养殖质量安全管理规定》,提高养殖水产品质量安全水平,促进水产养殖业的健康发展。对水生野生动物及重要经济鱼类加强保护,积极开展水生野生动物自然保护区和重要经济鱼类种质资源保护区建设,保护生物多样性及生物群落相对稳定;监督检查珍稀、濒危的水生野生动植物的保护和利用。

5、强化渔业行政执法工作,查处各种违法活动,实施渔政、渔港、船检行政处罚;调处各种渔业纠纷和渔船事故,维护渔业秩序稳定,维护国家和渔业生产者的合法权益。

6、实施渔业许可制度,核发渔业许可证件;

7、开展渔业船舶法定检验和船员培训、考试;核发渔船和船员的各种证书。

8、强化渔港监督检查,加强渔船和渔业安全监督管理,协助主管局做好全旗渔业安全工作。

9、指导和监督全旗渔业行政执法规范化工作。       

10、完成上级交办的其他工作。

二、2015年工作任务和目标

1、推进水产健康养殖

   多渠道推广健康生态养殖模式,建设渔业产业园区,促进水产养殖健康发展。在大中水域尽量推广节能型鱼类的养殖,在池塘、小型水域、河道等闲置水域资源,发展休闲渔业和观光渔业,提高综合经济效益。

2、强化水生生物资源养护

加强渔业资源保护,促进渔业可持续发展,打击非法捕捞作业专项行动,严肃查处破坏渔业资源环境的行为。继续搞好2015年渔业增殖放流工作,严格按照程序操作,并做好后期效果评价,使放流工作取得实效。

3、提升渔业科技水平

抓好优良品种选育、引进、示范和推广,大力推广渔业适用技术,加强基层水产技术推广体系和人才队伍建设。

4、确保水产品质量安全

继续抓好水产品质量安全管理工作,积极开展“三品一标”产品认证,加大生态农业和无公害水产品的宣传力度,搞好渔业生产过程中水产品质量监管,加强水产品质量抽检,确保水产品质量和食用安全。

5、强化渔政管理

抓好水产养殖、水生野生动物保护、安全生产等专项执法,切实加强禁渔管理,严厉打击“三无”渔船、电鱼炸鱼等违法违规行为,维护正常的渔业生产秩序。加强业务知识培训,强化渔政队伍建设

6、提高渔业安全生产管理水平

落实渔业安全生产责任制,抓好渔业安全生产隐患排查、整改、检查监督、应急管理与处置等工作。加强渔船登记、检验等管理。提高渔业从业者、管理者的安全生产意识,确保渔业安全生产形势稳定,努力构建平安渔业。

三、2015年预算说明

 (一)收支预算说明

2015年水产站部门收入175.72万元。2015年预算支出175.72万元。其中:基本支出173.72万元(人员工资福利支出106.4万元,日常公用经费支出8.12万元(其中2.32万元从上级补助收入中列支),对个人和家庭补助支出59.2万元);项目支出2万元。

 (二)“三公经费”财政预算安排情况

财政拨款安排的“三公经费”预算8.1万元,其中:公务用车运行费8万元,公务接待费0.1万元。

 

具体预算明细详见附表

 

 

部门决算填报说明(部门用)

 

一、决算汇编基本情况

(一)报表类型说明

1.纳入2014 年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1 个,其中:

1)单户录入1 户,其中含单位个,占单位总数的 %;比上年增加(减少) 个。增减变动原因说明。

2)行政单位汇总录入 户,其中含单位 个,占单位总数的 %;比上年增加(减少) 个。增减变动原因说明。

3)事业单位汇总录入 1户,其中含单位个,占单位总数的 %;比上年增加(减少) 个。增减变动原因说明。

4)经费自理事业单位汇总录入 户,其中含单位 个,占单位总数的 %;比上年增加(减少) 个。增减变动原因说明。

5)其他单位汇总录入 户,其中含单位 个,占单位总数的 %;比上年增加(减少) 个。增减变动原因说明。

2.本部门代编经费报表及调整表 户,其中:经费差额表 户,调整表 户;比上年增加(减少) 个。增减变动原因说明。

(二)单位分类情况说明

1.按单位基本性质划分:

1)行政单位 个,比上年增加(减少) 个,增减变动原因说明。

2)事业单位1个,比上年增加(减少)个,增减变动原因说明。

其中:参照公务员法管理事业单位 1个,比上年增加(减少) 个,增减变动原因说明。

财政补助事业单位 1个,比上年增加(减少) 个,增减变动原因说明。

经费自理事业单位 个,比上年增加(减少) 个,增减变动原因说明。

3)其他单位 个,比上年增加(减少) 个,增减变动原因说明。

2.按单位执行会计制度划分:

1)执行行政单位会计制度的单位 个,比上年增加(减少) 个,增减变动原因说明。

2)执行事业单位会计制度的单位1 个,比上年增加(减少)个,增减变动原因说明。

3)执行民间非营利组织会计制度的单位 个,比上年增加(减少) 个,增减变动原因说明。

4)执行企业会计制度的单位 个,比上年增加(减少) 个,增减变动原因说明。

(三)单位预算级次说明

1.一级预算单位 户,比上年增加(减少) 户,增减变动原因说明。

2.二级预算单位 1户,比上年增加(减少) 户,增减变动原因说明。

3.三级预算单位 户,比上年增加(减少) 户,增减变动原因说明。

 

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

1)单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入293.44万元,财政部门拨款对账单294.74万元,差额 1.3万元。差额部分为残疾人保障金1.3万元。对差额原因进行说明。

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 万元,财政部门拨款对账单 万元,差额万元。对差额原因进行说明。

2.财政专户管理资金核对情况

1)单位本年度缴入财政专户 万元,财政部门财政专户缴款对账单 万元,差额 万元。对差额原因进行说明。

2)单位本年度从财政专户取得的资金收入 万元,财政部门财政专户拨款对账单 万元,差额万元。对差额原因进行说明。

3.其他需要说明的情况

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1.结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表)。

2.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年变动幅度超过5%的,应具体核实并说明原因(附表)。

三、报表审核情况

(一)审核情况

审核项目

数量

提示内容

单位说明

一、审核公式

XX

 

 

1.表间公式

XX

 

 

A0-XXX

XX

 

 

A0-XXX

XX

 

 

 

 

2.表内公式

XX

 

 

AXXX

XX

 

 

AXXX

XX

 

 

 

 

二、审核模板

 

 

01

XX个单位

 

 

02

XX个单位

 

 

 

 

(二)审核公式和模板设置建议

1.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。

2.单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。

四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。(附表)

2.年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转和结余、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。(如“商品和服务支出-其他商品和服务支出”,拨给……单位用于……事务,……万元)

4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成;如开支编制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。

5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

6.使用经费差额表代编部门收支以及使用调整表调整部门收支重复汇总数的情况说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

7.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。

8.“资产负债简表”中行政单位“暂存款”、“暂付款”,事业单位“应收账款151410.27元”、“预付账款”、“其他应收款144175.71元”、“应付账款10372.01元”、“预收账款”、“其他应付款55148.81”等往来账款情况说明。

9.“三公经费”相关的车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况。

10.其他需要说明的问题。

 

2015年度部门一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

填表单位:

锡盟水产站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

财政拨款(补助)支出

备注

一般公共预算支出

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出其他支出

其他支出

合计

 

173.4

106.4

7.8

59.2

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

173.4

106.4

7.8

59.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表不填列政府性基金

 

 

2015年度部门一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

填表单位:

锡盟水产站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

财政拨款(补助)支出

备注

一般公共预算支出

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出其他支出

其他支出

2130301

行政运行

173.4

106.4

7.8

59.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表不填列政府性基金

 

 

2014年度部门一般公共预算财政拨款决算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开13

填表单位:

锡盟水产站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

基本支出合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

基本建设支出

其他资本性支出其他支出

对企事业单位的补贴

债务利息支出

赠与

贷款转贷及产权参股

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

171.8

106.68

6.07

59.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。1=2+3+4+5+6+7+8+9+10)栏。

 

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