附件2
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2014年度收入支出决算总表
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公开07表
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部门:锡林郭勒盟水保站
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单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
支出项目(性质)
|
行次
|
决算数
|
功能分类
|
行次
|
决算数
|
一、财政拨款(补助)
|
1
|
303
|
一、基本支出
|
33
|
350.2
|
一、一般公共服务
|
65
|
|
其中:公共财政拨款(补助)
|
2
|
|
工资福利支出
|
34
|
213.3
|
二、外交
|
66
|
|
纳入预算管理的非税收入
|
3
|
|
商品和服务支出
|
35
|
56.4
|
三、国防
|
67
|
|
二、纳入专户管理的教育收费收入
|
4
|
|
对个人和家庭的补助
|
36
|
80.5
|
四、公共安全
|
68
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金
|
5
|
|
二、项目支出
|
37
|
0
|
五、教育
|
69
|
|
四、事业单位经营收入
|
6
|
|
专项业务费
|
38
|
|
六、科学技术
|
70
|
|
五、其他收入
|
7
|
30.6
|
专项资金支出
|
39
|
|
七、文化体育与传媒
|
71
|
|
六、债务资金(银行贷款)
|
8
|
|
三、事业单位经营支出
|
40
|
|
八、社会保障和就业
|
72
|
|
|
9
|
|
|
41
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
73
|
|
|
10
|
|
|
42
|
|
十、节能环保
|
74
|
|
|
11
|
|
|
43
|
|
十一、城乡社区事务
|
75
|
|
|
12
|
|
|
44
|
|
十二、农林水事务
|
76
|
350.2
|
|
13
|
|
|
45
|
|
十三、交通运输
|
77
|
|
|
14
|
|
|
46
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务
|
78
|
|
|
15
|
|
|
47
|
|
十五、商业服务业等事务
|
79
|
|
|
16
|
|
|
48
|
|
十六、金融监管等事务支出
|
80
|
|
|
17
|
|
|
49
|
|
十七、援助其他地区支出
|
81
|
|
|
18
|
|
|
50
|
|
十八、国土资源气象等事务
|
82
|
|
|
19
|
|
|
51
|
|
十九、住房保障支出
|
83
|
|
|
20
|
|
|
52
|
|
二十、粮油物资储备事务
|
84
|
|
|
21
|
|
|
53
|
|
二十一、预备费
|
85
|
|
|
22
|
|
|
54
|
|
二十二、国债还本付息支出
|
86
|
|
|
23
|
|
|
55
|
|
二十三、其他支出
|
87
|
|
|
24
|
|
|
56
|
|
二十四、转移性支出
|
88
|
|
|
25
|
|
|
57
|
|
|
89
|
|
本年收入合计
|
26
|
333.6
|
本年支出合计
|
58
|
350.2
|
本年支出合计
|
90
|
350.2
|
七、转移性收入
|
27
|
|
四、上缴上级支出
|
59
|
|
结转下年
|
91
|
|
上级单位补助收入
|
28
|
|
五、对附属单位补助支出
|
60
|
|
|
92
|
|
附属单位上缴收入
|
29
|
|
六、结转下年
|
61
|
|
|
93
|
|
八、上年结转
|
30
|
|
|
62
|
|
|
94
|
|
九、用事业基金弥补收支差额
|
31
|
16.6
|
|
63
|
|
|
95
|
|
收入合计
|
32
|
333.6
|
支出合计
|
64
|
350.2
|
支出合计
|
96
|
350.2
|
2014年度收入决算表
|
|
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|
公开08表
|
部门:锡林郭勒盟水保站
|
|
|
|
|
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|
单位:万元
|
科目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
纳入专户管理
的教育收费收入
|
事业单位
经营收入
|
其他收入
|
债务资金
(银行贷款)
|
转移性收入
|
上年结转
|
用事业基金
弥补收支差额
|
科目
编码
|
科目
名称
|
合计
|
上级单位
补助收入
|
附属单位
上缴收入
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
合计
|
333.6
|
303
|
|
|
30.6
|
|
|
|
|
0.6
|
16
|
2130311
|
工资福利支出
|
194.2
|
194.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311
|
商品服务支出
|
39.8
|
9.2
|
|
|
30.6
|
|
|
|
|
0.6
|
16
|
2130311
|
社会保障费
|
19.1
|
19.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311
|
住房公积金
|
16.6
|
16.6
|
|
|
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|
2130311
|
离退休
|
63.9
|
63.9
|
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
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2014年度支出决算表
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公开09表
|
部门:锡林郭勒盟水保站
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合 计
|
350.2
|
350.2
|
|
|
|
|
2130311
|
工资福利支出
|
194.2
|
194.2
|
|
|
|
|
2130311
|
商品服务支出
|
56.4
|
56.4
|
|
|
|
|
2130311
|
社会保障费
|
19.1
|
19.1
|
|
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|
2130311
|
住房公积金
|
16.6
|
16.6
|
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|
2130311
|
离退休
|
63.9
|
63.9
|
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2014年度财政拨款支出决算表
|
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|
公开10表
|
部门:锡林郭勒盟水保站
|
|
|
单位:万元
|
科目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
合 计
|
303
|
303
|
|
2130311
|
工资福利支出
|
194.2
|
194.2
|
|
2130311
|
商品服务支出
|
9.2
|
9.2
|
|
2130311
|
各项保险
|
19.1
|
19.1
|
|
2130311
|
住房公积金
|
16.6
|
16.6
|
|
2130311
|
离退休
|
63.9
|
63.9
|
|
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2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表
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公开12表
|
部门:锡林郭勒盟水保站
|
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单位:万元
|
合 计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车费
|
支出额
|
支出额
|
小 计
|
其中:
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
20.1
|
|
|
20.1
|
|
20.1
|
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锡林郭勒盟水土保持工作站关于
2015年度部门预算及“三公经费”预算情况
根据《锡林郭勒盟本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作修订方案》的通知(锡署办发[2015]83号)要求,现将锡林郭勒盟水保站2015年度部门预算、“三公”经费预算公开如下:
一、部门基本情况
我单位是全额拨款科级事业单位,编制27人,在职20人,退休11人。
二、锡盟水保站的主要职责:
依据水土保持法规开展治理水土流失,监督检查人为水土流失情况和保护生态环境。负责对全盟水土保持规划、勘测设计、水土保持方案编制及审批,组织开展水土保持的科学研究,对全盟水土流失动态进行监测并予以公告,检查水土流失及其防治情况,查处违反水土保持法律、法规的行政案件等。
三、2015年工作任务和目标
1、依据《水土保持法》和业务职能,负责全盟十三个旗县市区2015年度京津风沙源治理项目水利水保工程规划与设计。
2、对盟内水土保持工程建设、水土保持监测提供技术指导服务。
3、承担“十三”五规划水土保持分规划的编制工作。
四、2015年预算说明
1、收支预算说明
2015年盟水保站收入309.1万元。2015年预算支出309.1万元。其中:基本支出307.1万元(人员工资福利支出194.3万元,日常公用经费支出19.4万元,对个人和家庭补助支出193.4万元);项目支出2万元。
2、“三公经费”财政预算安排情况
财政拨款安排的“三公经费”预算16万元,其中:公务用车运行费16万元。
具体预算明细详见附表。
2014年锡盟水保站决算情况说明
一、上年事业基金结余为:192387.71元,
二、2014年收入合计为:3335619.83元,其中:
财政补助收入:3030099元(2130311,水资源管理与保护);
事业收入:304700元(2130311,水资源管理与保护)。
其他收入:利息收入820.83元(2130311,水资源管理与保护)。
三、2014年支出合计为:3502132.62元。其中:
基本支出:3502132.62元。其中:
人员工资支出:2132772.40元;
商品和服务之处:563667.22元;
对个人和家庭的补助:805693元。
用事业基金弥补数为:154177.05元(2130311,水资源管理与保护)。
年末事业基金结余为:38210.66元(2130311,水资源管理与保护)
四、年末财政补助结转为0元。
五、锡盟水保站2014年财政供养人员在职20人,退休12人。
2015年度部门一般公共预算支出表
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公开05表
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填表单位:
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盟水保站
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|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
财政拨款(补助)支出
|
备注
|
一般公共预算支出
|
合计
|
工资福利支出
|
商品服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
对企事业单位的补贴
|
转移性支出
|
债务利息支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出其他支出
|
其他支出
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311
|
水资源管理与保护
|
309.1
|
194.3
|
21.4
|
78.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表不填列政府性基金
|
2015年度部门一般公共预算基本支出表
|
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|
公开06表
|
填表单位:
|
盟水保站
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
财政拨款(补助)支出
|
备注
|
一般公共预算支出
|
合计
|
工资福利支出
|
商品服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
对企事业单位的补贴
|
转移性支出
|
债务利息支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出其他支出
|
其他支出
|
2130311
|
水资源管理与保护
|
309.1
|
194.3
|
21.4
|
78.4
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表不填列政府性基金
|
2014年度部门一般公共预算财政拨款决算基本支出表
|
|
|
|
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|
公开13表
|
填表单位:
|
盟水保站
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科 目
|
基本支出合计
|
工资福利支出
|
商品服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
对企事业单位的补贴
|
基本建设支出
|
其他资本性支出其他支出
|
对企事业单位的补贴
|
债务利息支出
|
赠与
|
贷款转贷及产权参股
|
科目编码
|
科目名称
|
栏 次
|
303
|
213.3
|
9.2
|
80.5
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
303
|
213.3
|
9.2
|
80.5
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311
|
水资源管理与保护
|
303
|
213.3
|
9.2
|
80.5
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。1栏=(2+3+4+5+6+7+8+9+10)栏。
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