2016年度部门预算编制说明
单位代码
102004
单位名称
锡盟水利勘测设计队
部门主要职能
负责全盟范围内的水资源开发利用规划,中小流域规划,负责全盟中小型水利工程规划、勘测、设计及施工指导,承担水利科研成果的推广示范及技术指导,承担水利工程施工监理及质检等工作。
部门预算单位构成
部门预算情况总体说明
2016年财政预算核准指标为1136.2万元,2015年基本支出结转6万元,2016年支出预算数为1142.2万元。
本部门“三公”经费增减变动情况
2016年克服公务车维护运行成本逐年增加的原因,力行节约,与2015年预算保持相同的公务车运行维护费12万元。招待费本着压缩、节省开支的原则比2015年预算减少0.2万元。
备注:“三公”经费增减变化必须说明原因
2016年度收入支出预算总表
部门:锡盟水利勘测设计队
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
支出项目(性质)
功能分类
一、财政拨款(补助)
1136.2
一、基本支出
1140.2
一、一般公共服务
其中:公共财政拨款(补助)
工资福利支出
829.1
二、外交
纳入预算管理的非税收入
商品和服务支出
35
三、国防
二、纳入专户管理的教育收费收入
对个人和家庭的补助
276.1
四、公共安全
三、纳入预算管理的政府性基金
二、项目支出
2
五、教育
四、事业单位经营收入
专项业务费
六、科学技术
五、其他收入
专项资金支出
七、文化体育与传媒
六、债务资金(银行贷款)
三、事业单位经营支出
八、社会保障和就业
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保
十一、城乡社区事务
十二、农林水事务
1142.2
十三、交通运输
十四、资源勘探电力信息等事务
十五、商业服务业等事务
十六、金融监管等事务支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土资源气象等事务
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备事务
二十一、预备费
二十二、国债还本付息支出
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
本年收入合计
本年支出合计
七、转移性收入
四、上缴上级支出
结转下年
上级单位补助收入
五、对附属单位补助支出
附属单位上缴收入
六、结转下年
八、上年结转
6
九、用事业基金弥补收支差额
收入合计
支出合计
2016年度收入预算表
部门:
科目
本年收入 合计
财政拨款(补助)
纳入专户 管理的教育 收费收入
事业单位 经营收入
其他收入
债务资金 (银行贷款)
转移性收入
上年结转
用事业 基金弥补 收支差额
科目 编码
科目 名称
财政拨款 (补助) 小计
公共财政 拨款 (补助)
纳入预算 管理的 非税收入
合计
上级单位 补助收入
附属单位 上缴收入
栏次
1
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
2130211
水资源管理界与保护
2130304
水利行业业务管理
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
2016年度支出预算表(资金来源)
本年支出 合计
债务资金 (银行款)
科目编码
科目名称
142.2
136.2
20130311
水资源管理节约保护
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2016年度支出预算表(支出项目)
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”.
2016年度部门一般公共预算支出表
填表单位:
财政拨款(补助)支出
备注
一般公共预算支出
商品服务支出
对个人和家庭补助支出
对企事业单位的补贴
转移性支出
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出其他支出
其他支出
37
2130311
水资源节约管理与保护
1134.2
29
注:本表不填列政府性基金
2016年度部门一般公共预算基本支出表
2016年度“三公”经费财政拨款预算表
合 计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小 计
公务用车购置费
公务用车运行费
12.8
0.8
注:“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数,与部门预算中“三公”经费表相一致。