单位代码
46076123-0
单位名称
锡林郭勒盟水产管理站
部门主要职能
l、宣传贯彻渔业法律法规,开展渔业法制教育,监督检查法律法规的执行。 2.依法实施渔业资源的保护、增殖和管理工作,监督检查渔业资源的合理利用:主要有禁渔区制度的实施、休渔制度的实施、渔业资源增殖和保护措施的实施、渔业资源开发利用的监督等方面。 3、维护渔业水域生态环境,调查处理渔业污染事故;主要是加强对渔业水域生态环境的监督、渔业自身污染的控制、渔业污染源的认定、污染损失的评估、污染事故的处理等。 4、推行《水产养殖质量安全管理规定》,提高养殖水产品质量安全水平,促进水产养殖业的健康发展。对水生野生动物及重要经济鱼类加强保护,积极开展水生野生动物自然保护区和重要经济鱼类种质资源保护区建设,保护生物多样性及生物群落相对稳定;监督检查珍稀、濒危的水生野生动植物的保护和利用。 5、强化渔业行政执法工作,查处各种违法活动,实施渔政、渔港、船检行政处罚;调处各种渔业纠纷和渔船事故,维护渔业秩序稳定,维护国家和渔业生产者的合法权益。 6、实施渔业许可制度,核发渔业许可证件; 7、开展渔业船舶法定检验和船员培训、考试;核发渔船和船员的各种证书。 8、强化渔港监督检查,加强渔船和渔业安全监督管理,协助主管局做好全旗渔业安全工作。 9、指导和监督全旗渔业行政执法规范化工作。 10、完成上级交办的其他工作。
部门预算单位构成
部门预算情况总体说明
经费来源为财政预算拨款,主要用于在职及离退休人员工资和社会保险缴费、住房公积金,公用经费用于公务用车维护费、差旅费及办公费。
本部门“三公”经费增减变动情况
无变动
备注:“三公”经费增减变化必须说明原因
2016年度收入支出预算总表
部门:锡林郭勒盟水产管理站 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 支出项目(性质) 预算数 功能分类 预算数 一、财政拨款(补助) 229.47 一、基本支出 229.47 一、一般公共服务 其中:公共财政拨款(补助) 229.47 工资福利支出 213.17 二、外交 纳入预算管理的非税收入 商品和服务支出 6.26 三、国防 二、纳入专户管理的教育收费收入 对个人和家庭的补助 54.3 四、公共安全 三、纳入预算管理的政府性基金 二、项目支出 16.3 五、教育 四、事业单位经营收入 专项业务费 2 六、科学技术 五、其他收入 专项资金支出 14.3 七、文化体育与传媒 六、债务资金(银行贷款) 三、事业单位经营支出 八、社会保障和就业 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保 十一、城乡社区事务 十二、农林水事务 229.47 十三、交通运输 十四、资源勘探电力信息等事务 十五、商业服务业等事务 十六、金融监管等事务支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土资源气象等事务 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备事务 二十一、预备费 二十二、国债还本付息支出 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 本年收入合计 229.47 本年支出合计 229.47 本年支出合计 229.47 七、转移性收入 四、上缴上级支出 结转下年 上级单位补助收入 五、对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 六、结转下年 八、上年结转 九、用事业基金弥补收支差额 收入合计 229.47 支出合计 229.47 支出合计 229.47
部门:锡林郭勒盟水产管理站
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
支出项目(性质)
功能分类
一、财政拨款(补助)
229.47
一、基本支出
一、一般公共服务
其中:公共财政拨款(补助)
工资福利支出
213.17
二、外交
纳入预算管理的非税收入
商品和服务支出
6.26
三、国防
二、纳入专户管理的教育收费收入
对个人和家庭的补助
54.3
四、公共安全
三、纳入预算管理的政府性基金
二、项目支出
16.3
五、教育
四、事业单位经营收入
专项业务费
2
六、科学技术
五、其他收入
专项资金支出
14.3
七、文化体育与传媒
六、债务资金(银行贷款)
三、事业单位经营支出
八、社会保障和就业
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保
十一、城乡社区事务
十二、农林水事务
十三、交通运输
十四、资源勘探电力信息等事务
十五、商业服务业等事务
十六、金融监管等事务支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土资源气象等事务
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备事务
二十一、预备费
二十二、国债还本付息支出
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
本年收入合计
本年支出合计
七、转移性收入
四、上缴上级支出
结转下年
上级单位补助收入
五、对附属单位补助支出
附属单位上缴收入
六、结转下年
八、上年结转
九、用事业基金弥补收支差额
收入合计
支出合计
2016年度收入预算表
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
2016年度支出预算表(资金来源)
2016年度支出预算表(支出项目)
科目
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
科目编码
科目名称
栏 次
1
3
4
5
6
合 计
2130301
行政运行
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2016年度部门一般公共预算支出表
填表单位:
财政拨款(补助)支出
备注
一般公共预算支出
合计
商品服务支出
对个人和家庭补助支出
对企事业单位的补贴
转移性支出
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出其他支出
其他支出
152.61
注:本表不填列政府性基金
2016年度部门一般公共预算基本支出表
2016年度“三公”经费财政拨款预算表
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小 计
公务用车购置费
公务用车运行费
8
注:“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数,与部门预算中“三公”经费表相一致。