单位代码
46076121-4
单位名称
锡林郭勒盟水土保持工作站
部门主要职能
依据水土保持法规开展治理水土流失,监督检查人为水土流失情况和保护生态环境。负责对全盟水土保持规划、勘测设计、水土保持方案编制及审批,组织开展水土保持的科学研究,对全盟水土流失动态进行监测并予以公告,检查水土流失及其防治情况,查处违反水土保持法律、法规的行政案件等。
部门预算单位构成
部门预算情况总体说明
经费来源财政公共预算拨款,除了人员工资和保险意外,单位经费主要用于公务用车维护费、差旅费和日常办公费。
本部门“三公”经费增减变动情况
无变动
备注:“三公”经费增减变化必须说明原因
2016年度收入支出预算总表
部门:锡盟水土保持工作站 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 支出项目(性质) 预算数 功能分类 预算数 一、财政拨款(补助) 383.2 一、基本支出 383.2 一、一般公共服务 其中:公共财政拨款(补助) 383.2 工资福利支出 292.34 二、外交 纳入预算管理的非税收入 商品和服务支出 12.9 三、国防 二、纳入专户管理的教育收费收入 对个人和家庭的补助 77.89 四、公共安全 三、纳入预算管理的政府性基金 二、项目支出 五、教育 四、事业单位经营收入 专项业务费 六、科学技术 五、其他收入 专项资金支出 七、文化体育与传媒 六、债务资金(银行贷款) 三、事业单位经营支出 八、社会保障和就业 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保 十一、城乡社区事务 十二、农林水事务 383.2 十三、交通运输 十四、资源勘探电力信息等事务 十五、商业服务业等事务 十六、金融监管等事务支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土资源气象等事务 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备事务 二十一、预备费 二十二、国债还本付息支出 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 本年收入合计 383.2 本年支出合计 383.2 本年支出合计 383.2 七、转移性收入 四、上缴上级支出 结转下年 上级单位补助收入 五、对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 六、结转下年 八、上年结转 九、用事业基金弥补收支差额 收入合计 383.2 支出合计 383.2 支出合计 383.2
部门:锡盟水土保持工作站
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
支出项目(性质)
功能分类
一、财政拨款(补助)
383.2
一、基本支出
一、一般公共服务
其中:公共财政拨款(补助)
工资福利支出
292.34
二、外交
纳入预算管理的非税收入
商品和服务支出
12.9
三、国防
二、纳入专户管理的教育收费收入
对个人和家庭的补助
77.89
四、公共安全
三、纳入预算管理的政府性基金
二、项目支出
五、教育
四、事业单位经营收入
专项业务费
六、科学技术
五、其他收入
专项资金支出
七、文化体育与传媒
六、债务资金(银行贷款)
三、事业单位经营支出
八、社会保障和就业
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保
十一、城乡社区事务
十二、农林水事务
十三、交通运输
十四、资源勘探电力信息等事务
十五、商业服务业等事务
十六、金融监管等事务支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土资源气象等事务
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备事务
二十一、预备费
二十二、国债还本付息支出
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
本年收入合计
本年支出合计
七、转移性收入
四、上缴上级支出
结转下年
上级单位补助收入
五、对附属单位补助支出
附属单位上缴收入
六、结转下年
八、上年结转
九、用事业基金弥补收支差额
收入合计
支出合计
2016年度收入预算表
科目
本年收入 合计
财政拨款(补助)
纳入专户 管理的教育 收费收入
事业单位 经营收入
其他收入
债务资金 (银行贷款)
转移性收入
上年结转
用事业 基金弥补 收支差额
科目 编码
科目 名称
财政拨款 (补助) 小计
公共财政 拨款 (补助)
纳入预算 管理的 非税收入
合计
上级单位 补助收入
附属单位 上缴收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2130311
水资源管理与保护
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
2016年度支出预算表(资金来源)
本年支出 合计
债务资金 (银行款)
科目编码
科目名称
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2016年度支出预算表(支出项目)
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
栏 次
合 计
水资源保护与管理
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2016年度部门一般公共预算支出表
填表单位: 锡盟水土保持工作 单位:万元 科目编码 科目名称 财政拨款(补助)支出 备注 一般公共预算支出 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭补助支出 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出其他支出 其他支出 合计 2130311 水资源管理与保护 383.2 292.34 12.9 77.89 注:本表不填列政府性基金
填表单位:
锡盟水土保持工作
财政拨款(补助)支出
备注
一般公共预算支出
商品服务支出
对个人和家庭补助支出
对企事业单位的补贴
转移性支出
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出其他支出
其他支出
注:本表不填列政府性基金
2016年度部门一般公共预算基本支出表
填表单位
锡盟水利局
2016年度“三公”经费财政拨款预算表