单位代码
011659628
单位名称
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部门主要职能
局机关内部科室设置:一、办公室 协助局领导处理机关日常工作,协调机关政务和直属单位工作;按规定管理直属单位的领导班子和领导干部的考核工作、精神文明建设;负责机关文秘、档案、信息、调研、宣传、信访、督查、后勤、保卫、保密、翻译及机关内部规章制度;负责会议的组织;负责局机关财务管理;负责扶贫开发和扶困工作;负责普法、综合治理、计划生育等工作。 二、人事教育科 负责局机关及直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资等工作;负责和指导水利系统人才队伍建设及职工培训、负责老干部管理工作;组织实施目标责任考核及干部监督工作;负责专业技术人员的职称评聘和管理工作。 三、计财科 负责全盟水利行业的财务、会计管理工作;负责局机关及直属单位的国有资产管理工作,指导直属单位的财务管理工作;组织协调全盟水价的制定、实施和监督管理工作;承担水利统计工作;负责水利审计工作;负责规划和计划工作。 四、项目评审中心 负责全盟水利、水电、水土保持工程建设项目的前期技术评审、初步审查,技术咨询;负责盟水利局水利项目库管理工作,负责水利工程质监工作。 五、建管科 负责全盟水利工程建设的行业管理;指导水利工程建设与运行管理;指导水利建设市场的监督管理,组织实施具有控制性和跨旗县市(区)的重要水利工程建设与运行管理;监督检查项目建设管理;负责农村牧区小水电开发,承担水电农村电气化和小水电代燃料工作;负责大中型水库移民后期扶持工作;开展水利科技工作,组织开展水利行业质量监督、拟定水利行业技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科研、技术引进和科研工作。 六、农牧水保科 负责全盟水土流失综合防治工作;组织水土保持重点建设工程前期工作;拟定并组织编制水土保持规划及监督实施;组织协调全盟农田草牧场水利基本建设,负责农村牧区饮水安全、节水灌溉、排水及雨洪资源利用等工程建设与管理;指导农村牧区水利化服务工作。 七、水政科 审核开发建设项目水土保持方案并监督实施;指导全盟水利行业安全生产工作;负责全盟水资源管理、配置、节约和保护工作,承担锡盟节约用水办公室日常工作;组织实施水资源调查、评价和监督工作;组织实施水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;指导水量分配、水功能区划和水资源调度工作;指导饮用水源保护、城市供水的水源规划、城市污水处理回用等非传统水资源开发工作;指导入河口设置工作;指导计划用水工作;指导水行政许可和水政监察工作;负责全盟渔业行政许可和渔业行政执法监督工作。 八、防汛抗旱办 组织、协调、监督、指挥全盟防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制锡盟防汛抗旱应急预案并组织实施;负责全盟水旱灾情发布,指导、监督主要河流防汛抗洪抢险工作;组织协调指导山洪等灾害防御工作;负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全工作,会同有关部门牵头负责河道采砂监督工作,统一编制河道采砂规化。 九、行政审批科 贯彻执行国家和自治区、盟级有关行政审批和公共资源交易的法律、法规和方针、政策。负责本局行政审批工作的组织、协调;管理设在锡盟政务服务中心窗口的日常工作。对需要实地核查、现场堪验、班子集体研究等窗口当场无法办理的审批事项,负责与局相关部门的衔接。负责局行政审批专用章的保管和用印审批。负责局行政审批办公室规章制度的制定、落实工作。负责对进入盟政务服务中心的本局行政审批项目审批材料的保管和归档工作。认真遵守执行锡盟政务服务中心的有关规定。承担中心日常政务、活动组织和内外事务的联络工作。对窗口接受的申请审批事项提出拟办意见,并组织、协调有关部门按期办结。完成领导交办的其他事宜。 十、机关党委 负责局机关及直属单位党群工作。
部门预算单位构成
下设6个二级单位
部门预算情况总体说明
2016年度预算总额4547.4万元,均为财政拨款,其中用于“水资源费安排的支出”1123万元;“安全饮水工程”1006万元;在职人员工资276.32万元;离休人员工资9.84万元;退休人员工资145.97万元;日常公用经费36.27万元;其他项目支出1950万元。
本部门“三公”经费增减变动情况
2016年度预算55万元,比2015年度实际63万元减少8万元,原因是本年度将要进行公车改革,通勤车及公务用车费用预计将减少支出。
备注:“三公”经费增减变化必须说明原因
科目
本年收入 合计
财政拨款(补助)
纳入专户 管理的教育 收费收入
事业单位 经营收入
其他收入
债务资金 (银行贷款)
转移性收入
上年结转
用事业 基金弥补 收支差额
科目 编码
科目 名称
财政拨款 (补助) 小计
公共财政 拨款 (补助)
纳入预算 管理的 非税收入
合计
上级单位 补助收入
附属单位 上缴收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4547.4
2130301
行政运行
2418.4
2130331
水资源费安排的支出
585
2130311
水资源节约管理与保护
538
2130399
其他水利支出
1006
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
本年支出 合计
债务资金 (银行款)
科目编码
科目名称
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
本年支出合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
栏 次
合 计
2310301
461.4
水资源安排的支出
1123
2963
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
锡盟水利局
单位:万元
财政拨款(补助)支出
备注
一般公共预算支出
工资福利支出
商品服务支出
对个人和家庭补助支出
对企事业单位的补贴
转移性支出
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出其他支出
其他支出
276.32
36.27
155.81
3073
注:本表不填列政府性基金
29.27
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小 计
公务用车购置费
公务用车运行费
55
50
注:“2016年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数,与部门预算中“三公”经费表相一致。